尊敬的[被审计单位名称]:
根据公司内部审计计划安排,我们计划对贵单位进行一次全面的内部审计工作。此次审计旨在评估贵单位在财务管理和内部控制方面的合规性及有效性,以确保各项业务活动符合公司的政策和法律法规的要求。
一、审计目的
本次审计的主要目的是:
1. 检查贵单位在财务管理、资金使用、成本控制等方面是否符合公司的相关规定。
2. 评估贵单位内部控制制度的健全性和执行情况。
3. 发现潜在的风险点,并提出改进建议,促进贵单位管理水平的提升。
二、审计范围
本次审计将覆盖以下
1. 财务报表的真实性与准确性。
2. 内部控制流程的设计与实施情况。
3. 日常运营中的关键风险点。
4. 其他需要重点关注的领域。
三、审计时间
审计预计从[开始日期]开始至[结束日期]结束。具体的时间安排可能会根据实际情况有所调整,请您提前做好相关准备。
四、所需配合事项
为了保证审计工作的顺利开展,请贵单位协助提供以下资料:
1. 最近一年度的财务报表及相关原始凭证。
2. 内部控制手册及相关的规章制度文件。
3. 任何与审计相关的其他文档或信息。
同时,在审计期间,希望贵单位能够安排专门人员负责与审计小组对接,及时解答疑问并提供必要的支持。
五、联系方式
如有任何问题或需要进一步沟通的地方,请随时联系我们的审计团队:
负责人:[姓名]
联系电话:[电话号码]
电子邮箱:[邮箱地址]
感谢贵单位对此项工作的理解和支持!我们相信通过双方共同努力,可以顺利完成此次审计任务,并为贵单位的发展提供有益的帮助。
此致
敬礼!
[公司名称]
[日期]
以上是基于您的需求定制的一份内部审计通知书模板。请注意根据实际需要调整其中的具体细节,比如被审计单位名称、审计时间等信息。希望这份模板能帮助到您!